Offre d'emploi






Contrôleur interne



Référence 145944
Localisation Dakar / Sénégal
Expiration 22 Décembre 2023
Offre visitée 885 fois
Catégories
Comptabilité, Finances, Gestion
Banque, Assurance, Finances
.
Description de l'offre

Titre du poste : Contrôleur interne
Contrat : CDI (Contrat de durée indéterminée)

Lieu : Dakar, Sénégal
Langue(s) requise(s) : Français
Qui Sommes-Nous : Nous sommes une société de gestion (SGO) régulée par AMF-UMOA, notre siège social est basé à Dakar au Sénégal. Notre SGO incarne une nouvelle ère dans la gestion de fonds d’investissement. Notre entreprise se distingue par son engagement envers l’innovation, l’excellence et la création de valeur pour nos investisseurs. Dans cette perspective, nous aspirons à accueillir des professionnels passionnés et talentueux au sein de notre équipe, afin de participer activement à notre expansion.

Notre Objectif : Nous envisageons de devenir le leader de l’industrie de la gestion de fonds communs de placement au sein de l’UMOA. Nous nous distinguons par notre capacité à offrir des solutions novatrices et personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de nos investisseurs. Notre engagement est orienté vers l’obtention de performances solides tout en assurant une gestion optimale des risques.
Nos Valeurs Essentielles : Les fondements de notre entreprise reposent sur une culture ancrée dans l’intégrité, l’innovation et l’excellence. Nous encourageons un environnement inclusif où chaque individu est traité de manière équitable. Nous œuvrons pour la création d’un lieu de travail où chacun se sent respecté et reconnu, et ou la diversité est une valeur primordiale.

Opportunités
• L’opportunité de contribuer à la croissance d’une nouvelle société de gestion.
• Un environnement professionnel stimulant, propice à l’apprentissage et au développement.
• La chance de participer activement à des stratégies d’investissement avant-gardistes.


Description du poste
En tant que Contrôleur Interne au sein de notre société de gestion de fonds d’investissement, vous jouerez un rôle essentiel dans la supervision et l’amélioration des processus internes, de la conformité réglementaire et de la gestion des risques. Vous serez responsable de garantir que nos opérations respectent les normes de qualité et de fiabilité, tout en contribuant à la protection des intérêts des investisseurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et de gestion pour assurer l’intégrité de nos activités.


Rôles et Responsabilités
• Contrôle Interne : Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des procédures de contrôle interne pour assurer la conformité avec les politiques internes, les réglementations en vigueur et les meilleures pratiques de l’industrie.
• Audit et Vérification : Effectuer des audits réguliers des processus opérationnels, financiers et administratifs pour identifier les points de faiblesse et recommander des solutions pour les améliorer.
• Gestion des Risques : Identifier et évaluer les risques potentiels liés aux opérations et aux activités de la société. Proposer des mesures d’atténuation et travailler avec les parties prenantes pour les mettre en œuvre.
• Conformité Réglementaire : Veiller à ce que toutes les activités de la société soient conformes aux réglementations financières et aux normes en vigueur. Assurer la préparation des rapports nécessaires et la soumission aux autorités compétentes.
• Évaluation des Procédures : Examiner et améliorer continuellement les processus internes pour optimiser l’efficacité opérationnelle tout en minimisant les risques.
• Formation et Sensibilisation : Fournir des formations et des orientations aux membres de l’équipe sur les pratiques de contrôle interne, la conformité réglementaire et la gestion des risques.
• Collaboration : Travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles, financières et de gestion pour mettre en œuvre des initiatives visant à renforcer le contrôle interne et la conformité.
• Rapports : Préparer des rapports de contrôle interne et de gestion des risques pour la direction et les parties prenantes internes. Présenter les conclusions et les recommandations de manière claire et concise.


Critères de sélection
• Diplôme universitaire en audit, finance et comptabilité.
• Expérience préalable (min 3 ans) en contrôle interne, audit ou gestion des risques dans le secteur des fonds d’investissement, bancaire.
• Connaissance approfondie des réglementations financières et des meilleures pratiques en matière de contrôle interne.
• Compétences analytiques solides et aptitude à résoudre les problèmes de manière proactive.
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
• Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différentes parties prenantes.
• Souci du détail et orientation vers les résultats.




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